Política

El alcalde apela a la responsabilidad de los grupos políticos para mejorar los servicios públicos

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha presentado las líneas generales del borrador de presupuestos municipales de 2026, unas cuentas que, a su juicio, “suponen una apuesta imprescindible para la consolidación y mantenimiento de los servicios públicos y las distintas subvenciones”, y “todo ello en el ámbito de un municipio que sigue manteniendo la menor presión fiscal de todos los pueblos grandes de la provincia de Córdoba, como ha ratificado el coeficiente del esfuerzo fiscal elaborado por el Ministerio de Hacienda”.

Velasco, que adelantó que la idea del gobierno municipal es celebrar el debate de presupuestos en el transcurso de un Pleno extraordinario a celebrar en los días previos a la Feria Real, explicó que desde junio, “se han celebrado varias reuniones conjuntas en las que se han aportado todas las aclaraciones y se han integrado muchas de las propuestas que hemos recibido”.  “En este sentido, quiero destacar la nula aportación del grupo socialista, de quien sólo cabe destacar su participación anodina y su silencio a lo largo de las reuniones mantenidas, abundando en su línea destructiva y su pasotismo respecto a los problemas fundamentales de la ciudad, algo impropio de una formación que ha gobernado más de una década Puente Genil, y que parece interesada en no volver a gobernar nunca”, afirmó. Por el contrario destacó la “proactividad” de Izquierda Unida, de quien valoró su constancia en la formulación de propuestas “siempre desde la exigencia”.

El alcalde recalcó que “la aprobación de estos presupuestos es indispensable y determinante para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, y la prueba de ello es que si no se aprobase el presupuesto, no sería factible la prestación de servicios públicos como la ayuda a la dependencia, los servicios básicos de competencia municipal que presta Egemasa, o la continuidad de la empresa concesionaria de la piscina cubierta o el servicio de transporte urbano”. “Esto es un hecho contrastable y real, por lo que llamo a la responsabilidad de todos los grupos, ya que no hay otra opción posible en este momento”.

Velasco detalló que las partidas relativas al servicio de ayuda a la dependencia, pasan de 6.546.927 euros en las previsiones iniciales de 2025 a 8.289.051,14 euros en el borrador que presentamos para 2026. lo que supone un incremento de 1,7 millones de euros, es decir, un 26,61% más, “por tanto, es obligatoria la aprobación del presupuesto para cubrir los salarios de las más de 300 auxiliares de ayuda a domicilio de Sodepo que garantizan la atención de las casi 1.000 personas dependientes que tenemos en nuestro pueblo”.

Con respecto a Egemasa, el alcalde defendió la necesidad de dotar la prestación de servicios esenciales de la empresa, cuyo presupuesto sube un 10,16% respecto al de 2025, pasando de 6.175.000 a 6.802.080 euros. “Otro motivo más es que en el presupuesto prorrogado no se incluyó la partida relativa a la subvención al concesionario de la piscina cubierta, por lo que estamos en una situación compleja que sólo puede solucionarse con la aprobación del nuevo presupuesto”. “Igualmente -añadió- quiero destacar que necesitamos incrementar la aportación de la subvención del autobús urbano para compensar en cierta medida el desequilibrio económico de la empresa concesionaria, y tampoco podrían materializarse las partidas de subvenciones nominativas a clubes deportivos, entidades sociales como Disgenil o asociaciones como Comercio, Asojem o el convenio con la UCO para el Centro Territorial o la Cátedra Intergeneracional, ya que todas ellas están supeditadas a la aprobación del presupuesto”.

En líneas generales, Velasco indicó que “el presupuesto general para 2026 alcanza la cifra de los 35.3 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al del año 2025 de un 1,91%. “El presupuesto de ingresos ha crecido ligeramente aun cuando los ingresos por recaudación de tributos y tasas se han establecido con una previsión más conservadora, mientras que en los gastos es un presupuesto con una fuerte componente social y de aseguramiento de servicios públicos básicos”.

Este crecimiento se jalona en los incrementos de partidas como la transferencia corriente de la Junta de Andalucía en materia de Servicios Sociales, que pasa de los 6.046.335,89 € en las previsiones iniciales de 2025 a 9.535.782,77 € en las previsiones para 2026, lo que supone un incremento del 57,71%. “Esta subida de más de 3,5 millones de euros es consecuencia del crecimiento de horas de atención de ayuda a domicilio, además de la recuperación de las certificaciones de ayuda a domicilio de 2025 que no se liquidaron en el pasado ejercicio·. La participación de ingresos del Estado ha pasado de 9.223.608,68 € a 9.972.439,68 € en 2026, con un incremento del 8,12%; la recaudación por la tasa de recogida de basuras se eleva a los 2.139.596,07 €, con un incremento del 7,28% respecto a las previsiones de 2025, “como consecuencia de la actualización de la tasa impuesta por el Gobierno de España”. la compensación por la recaudación de tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) crece en un 1,8%, alcanzando el 1.757.887,17 €, y “se han eliminado del presupuesto los ingresos por enajenación de patrimonio municipal, dado que han sido infructuosos los intentos de transmisión de fincas o inmuebles que se han intentado a lo largo de 2025 y lo que va de 2026, al no recibirse ofertas acordes al valor de tasación”.

En el capítulo de gastos, el principal incremento de gasto social se concentra en los servicios de ayuda a la dependencia y la transferencia a Egemasa antes reseñada. Además, “se mantiene la aportación municipal al convenio con el Centro Territorial Universitario de la Universidad de Córdoba con un importe de 50.000 €, consolidando nuestra apuesta por la formación universitaria en Puente Genil que ya suma una inversión en formación de 150.000 € en este mandato; la cuota relativa a la Mancomunidad Campiña Sur se incrementa sube hasta los 196.258,80 €, con un incremento del 6,48% que incluye el nuevo servicio de vigilancia de Caminos Rurales; crece la aportación al Consorcio de Bomberos que sube un 2,5% para llegar a los 747.616,72 €; se ha previsto un incremento del 26,58% en el servicio de autobús urbano, ante la necesidad de actualizar la aportación por el incremento de rutas a aldeas como El Palomar, Ribera Alta, Urbanización San Luis, Cañada de la Plata, Huertos Familiares y Polígono Huerto del Francés, una apuesta clara por mantener unos servicios de movilidad de primer nivel;  y la Subvención al Centro Comercial Abierto se mantiene en los 190.000 €, con los que se financia la iluminación navideña y más de 65.000 € en bonos de comercio como dinamización del pequeño comercio local”.

“También se prevé una subida de la subvención al concesionario de la Piscina Cubierta del 9,68%, alcanzando los 118.000 €, con lo que se pretende mantener el servicio en unas condiciones de equilibrio económico; se han reducido en líneas generales las subvenciones nominativas en materia de deportes en un 20%, un ajuste que hemos tenido que aplicar sin más remedio para equilibrar los incrementos de las aportaciones a servicios básicos y elementales como la ayuda a la dependencia y los servicios prestados por EGEMASA; las partidas de mantenimiento de vías públicas y caminos rurales se incrementan en un 21,33%, pasando de 225.000 € a 273.000 € y con contratos asignados y operativos; disminuye muy discretamente la conservación de edificios, con una reducción del 8%, cosa que queda sobradamente paliada con el despliegue de inversiones destinadas a los edificios públicos municipales, que bien se han desarrollado o se están desarrollando, con actuaciones como la reforma de las cubiertas del Ayuntamiento, de la antigua Residencia Municipal, de los vestuarios de la piscina del polideportivo, del colegio Agustín Rodríguez, u otras actuaciones de reforma integral como la del edificio de la Plaza de Abastos o colegios como Castillo Anzur”.

El alcalde añadió que “en cuanto al mantenimiento de maquinaria e instalaciones técnicas de edificios (ascensores, alumbrado público, extintores y alarmas, se sube un 13% el importe de las partidas alcanzando los 64.000 €, la señalización de vías públicas crece un 21,74%, pasando de 23.000 € a 28.000 €, las previsiones de gasto en suministro de electricidad para alumbrado y edificios públicos suben un 17,02%, pasando de 940.000 € a 1.100.000 €. La realidad es que el coste medio anual de suministro eléctrico viene siendo aún más elevado, pero esto año confiamos en que se noten las medidas de ahorro energético como consecuencia del cambio a tecnología de alumbrado LED y la puesta en marcha de nuevas instalaciones de energías renovables; se incrementan gastos de telefonía en un 23,67% y de comunicaciones postales en un 150%, como consecuencia de la ejecución presupuestaria, se reducen un 7% los gastos en publicidad y propaganda de las distintas áreas municipales y se mantiene una partida muy importante para la elaboración de estudios y trabajos técnicos de 250.000 € y se dota una partida para el servicio de asistencia técnica del Planeamiento Urbanístico de 22.349,53 €.


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